|
Zmluva |
2/2019
|
DODATOK Č. 1 K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU 11-4-11955
|
|
s DPH |
20.09.2019 |
Union poisťovňa, a. s., |
ZŠ s vyuč. jazykom maďarským – ALAPISKOLA , Komenského č. 37 Tekovské Lužany |
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
23.10.2019 |
|
Zmluva |
11-422048
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
173.84/rok |
s DPH |
14.12.2021 |
Union poistovna a.s. / PKF s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany |
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
Zmluva |
11-4-22048
|
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve
|
173,84 |
s DPH |
04.12.2024 |
Union poisťovňa a.s./ PKF s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany |
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
|
Zmluva |
11-4-22048
|
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve
|
182,15 |
s DPH |
13.11.2023 |
Union poisťovňa a.s./ PKF s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany |
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
|
Faktúra |
8234455634
|
Telekomunikačné služby
|
25,57 |
s DPH |
19.06.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1900014
|
Vedenie účtovníctva
|
100,00 |
s DPH |
19.06.2019 |
Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1219202179
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
127,46 |
s DPH |
19.06.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
20193035
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
23.07.2019 |
MADE s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
8238187108
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
06.08.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1900699
|
Čistiace potreby
|
74,76 |
s DPH |
06.09.2019 |
BRKP Partners s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
8236570355
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
06.08.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1219202805
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
79,92 |
s DPH |
06.08.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1900019
|
Vedenie účtovníctva
|
100,00 |
s DPH |
06.08.2019 |
Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
52019
|
Stravné
|
405,96 |
s DPH |
06.08.2019 |
ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
8238699943
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
08.08.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1219203193
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
69,02 |
s DPH |
26.08.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1192207653
|
Školské tlačivá
|
130,62 |
s DPH |
26.08.2019 |
ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
8240328449
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
06.09.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
8236062969
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
06.08.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
191429
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
17.09.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |