| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8232362786													
											 | 
									
													
										
												Telekomunikačné služby													
											 | 
									
										
												25,57											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												06.06.2019											 | 
									
										
												Slovak Telekom, Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8233954842													
											 | 
									
													
										
												Telekomunikačné služby													
											 | 
									
										
												4,99											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												06.06.2019											 | 
									
										
												Slovak Telekom, Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												19006													
											 | 
									
													
										
												Škola v prírode - ubytovanie, strava													
											 | 
									
										
												1 100,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												13.05.2019											 | 
									
										
												Včielka, Kult. Zdr. Poiplia, Ipeľský Sokolec											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												32019													
											 | 
									
													
										
												Stravné													
											 | 
									
										
												396,01											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												10.05.2019											 | 
									
										
												ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												42019													
											 | 
									
													
										
												Stravné 													
											 | 
									
										
												374,12											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												10.05.2019											 | 
									
										
												ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1900009													
											 | 
									
													
										
												Vedenie účtovníctva													
											 | 
									
										
												100,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												10.05.2019											 | 
									
										
												Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1900004													
											 | 
									
													
										
												Vedenie účtovníctva													
											 | 
									
										
												100,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												01.04.2019											 | 
									
										
												Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8230271005													
											 | 
									
													
										
												Telekomunikačné služby													
											 | 
									
										
												18,32											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												10.05.2019											 | 
									
										
												Slovak Telekom, Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8231863958													
											 | 
									
													
										
												Telekomunikačné služby													
											 | 
									
										
												4,99											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												10.05.2019											 | 
									
										
												Slovak Telekom, Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20191807													
											 | 
									
													
										
												Systémová podpora URBIS													
											 | 
									
										
												45,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												16.04.2019											 | 
									
										
												MADE s.r.o., Banská Bystrica											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2019019													
											 | 
									
													
										
												Občerstvenie - Deň učiteľov 													
											 | 
									
										
												117,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												11.04.2019											 | 
									
										
												Tomáš Mésároš, Želiezovce											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1219040841													
											 | 
									
													
										
												Školské pomôcky													
											 | 
									
										
												33,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												03.04.2019											 | 
									
										
												Mira Office, s.r.o., Želiezovce											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												12019													
											 | 
									
													
										
												Stravné													
											 | 
									
										
												342,09											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												01.04.2019											 | 
									
										
												ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												22019													
											 | 
									
													
										
												Stravné													
											 | 
									
										
												275,12											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												01.04.2019											 | 
									
										
												ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												190531													
											 | 
									
													
										
												Výkon služieb zodpovednej osoby													
											 | 
									
										
												24,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												19.06.2019											 | 
									
										
												ITAK, s.r.o., Komárno											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 |