|
Zmluva |
11-411955
|
poistenie majetku
|
|
s DPH |
18.12.2015 |
Union poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
21.12.2015 |
|
Faktúra |
18036
|
Vedenie účtovníctva
|
100,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
112018
|
Stravné
|
371,05 |
s DPH |
16.01.2019 |
ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1218205257
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
135,41 |
s DPH |
28.01.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
8223647254
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
28.01.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
8224138161
|
Telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
28.01.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
20190716
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
28.01.2019 |
MADE s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
180996
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
66,00 |
s DPH |
30.01.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
181945
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
30.01.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
8225687622
|
Telekomunikačné služby
|
9,98 |
s DPH |
07.02.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
190008
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
07.02.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
8226167717
|
Telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
07.02.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
190244
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
66,00 |
s DPH |
07.02.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1219200079
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
145,60 |
s DPH |
19.02.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
8228212894
|
Telekomunikačné služby
|
30,59 |
s DPH |
21.03.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1219200510
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
121,09 |
s DPH |
21.03.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1900004
|
Vedenie účtovníctva
|
100,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
12019
|
Stravné
|
342,09 |
s DPH |
01.04.2019 |
ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
22019
|
Stravné
|
275,12 |
s DPH |
01.04.2019 |
ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Faktúra |
1900002
|
Vedenie účtovníctva
|
100,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |