| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1192207653													
											 | 
									
													
										
												Školské tlačivá 													
											 | 
									
										
												130,62											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												26.08.2019											 | 
									
										
												ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												22019													
											 | 
									
													
										
												Stravné													
											 | 
									
										
												275,12											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												01.04.2019											 | 
									
										
												ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												112018													
											 | 
									
													
										
												Stravné													
											 | 
									
										
												371,05											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												16.01.2019											 | 
									
										
												ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												62019													
											 | 
									
													
										
												Stravné													
											 | 
									
										
												364,17											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												26.09.2019											 | 
									
										
												ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												52019													
											 | 
									
													
										
												Stravné													
											 | 
									
										
												405,96											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												06.08.2019											 | 
									
										
												ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												32019													
											 | 
									
													
										
												Stravné													
											 | 
									
										
												396,01											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												10.05.2019											 | 
									
										
												ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												42019													
											 | 
									
													
										
												Stravné 													
											 | 
									
										
												374,12											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												10.05.2019											 | 
									
										
												ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												12019													
											 | 
									
													
										
												Stravné													
											 | 
									
										
												342,09											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												01.04.2019											 | 
									
										
												ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												19006													
											 | 
									
													
										
												Škola v prírode - ubytovanie, strava													
											 | 
									
										
												1 100,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												13.05.2019											 | 
									
										
												Včielka, Kult. Zdr. Poiplia, Ipeľský Sokolec											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												2/2019													
											 | 
									
													
										
												DODATOK Č. 1 K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU 11-4-11955													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												20.09.2019											 | 
									
										
												Union poisťovňa, a. s.,											 | 
									
										
												ZŠ s vyuč. jazykom maďarským – ALAPISKOLA , Komenského č. 37 Tekovské Lužany											 | 
									
										
												Mgr. Gabriel Tóth											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
												23.10.2019											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												11-4-22048													
											 | 
									
													
										
												Dodatok č.1 k Poistnej zmluve													
											 | 
									
										
												173,84											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												04.12.2024											 | 
									
										
												Union poisťovňa a.s./ PKF s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany											 | 
									
										
												Mgr. Gabriel Tóth											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
												05.12.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												11-4-22048													
											 | 
									
													
										
												Dodatok č.1 k Poistnej zmluve													
											 | 
									
										
												182,15											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												13.11.2023											 | 
									
										
												Union poisťovňa a.s./ PKF s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany											 | 
									
										
												Mgr. Gabriel Tóth											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
												14.11.2023											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												11-411955													
											 | 
									
													
										
												poistenie majetku													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												18.12.2015											 | 
									
										
												Union poisťovňa a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mgr. Gabriel Tóth											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
												21.12.2015											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												11-422048													
											 | 
									
													
										
												Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu													
											 | 
									
										
												173.84/rok											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												14.12.2021											 | 
									
										
												Union poistovna a.s. / PKF s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany											 | 
									
										
												Mgr. Gabriel Tóth											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
												15.12.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1219202179													
											 | 
									
													
										
												Faktúra za elektrickú energiu													
											 | 
									
										
												127,46											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												19.06.2019											 | 
									
										
												Twinlogy, s.r.o., Žilina											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1218205257													
											 | 
									
													
										
												Faktúra za elektrickú energiu													
											 | 
									
										
												135,41											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												28.01.2019											 | 
									
										
												Twinlogy, s.r.o., Žilina											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1219200510													
											 | 
									
													
										
												Faktúra za elektrickú energiu													
											 | 
									
										
												121,09											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												21.03.2019											 | 
									
										
												Twinlogy, s.r.o., Žilina											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1219203193													
											 | 
									
													
										
												Faktúra za elektrickú energiu													
											 | 
									
										
												69,02											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												26.08.2019											 | 
									
										
												Twinlogy, s.r.o., Žilina											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1219203538													
											 | 
									
													
										
												Faktúra za elektrickú energiu													
											 | 
									
										
												57,59											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												17.09.2019											 | 
									
										
												Twinlogy, s.r.o., Žilina											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1219204301													
											 | 
									
													
										
												Faktúra za elektrickú energiu													
											 | 
									
										
												116,46											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
												24.10.2019											 | 
									
										
												Twinlogy, s.r.o., Žilina											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.12.2019											 |